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中(zhōng)共中(zhōng)央辦(bàn)公(gōng)廳 國(guó)務(wù)院辦(bàn)公(gōng)廳印發《關于進一步推進國(guó)有(yǒu)企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》新(xīn)華網北京2010年7月15日電(diàn)近日,中(zhōng)共中(zhōng)央辦(bàn)公(gōng)廳、國(guó)務(wù)院辦(bàn)公(gōng)廳印發了《關于進一步推進國(guó)有(yǒu)企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》,并發出通知,要求各地區(qū)各部門結合實際認真貫徹執行。《關于進一步推進國(guó)有(yǒu)企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》全文(wén)如下:為(wèi)全面貫徹黨的十七大和十七屆四中(zhōng)全會精(jīng)神,切實加強國(guó)有(yǒu)
關于加強中(zhōng)央企業資金内部控制管理(lǐ)有(yǒu)關事項的通知國(guó)資發監督〔2021〕19号各中(zhōng)央企業:為(wèi)貫徹黨中(zhōng)央、國(guó)務(wù)院關于防範化解重大風險決策部署,落實國(guó)企改革三年行動要求,加強中(zhōng)央企業資金内部控制(以下簡稱内控)管理(lǐ),進一步提升防範重大資金損失風險能(néng)力,根據《關于印發<关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见>的通知》(國(guó)資發監督規〔2019〕101号)等規定,現就有(yǒu)關事項通知如下:一、建立健全
企業内部控制基本規範第一章總則    第一條為(wèi)了加強和規範企業内部控制,提高企業經營管理(lǐ)水平和風險防範能(néng)力,促進企業可(kě)持續發展,維護社會主義市場經濟秩序和社會公(gōng)衆利益,根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)公(gōng)司法》、《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)證券法》、《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)會計法》和其他(tā)有(yǒu)關法律法規,制定本規範。    第二條本規範适用(yòng)于中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)境内設立的大中(zhōng)型企業。    小(xiǎo)企業和其他(tā)單位可(kě)以參照本規範建立與實施内部控制。
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